Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010136
***.317.754-**
MARIA NASCIMENTO SÁ
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2058, ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO ELETRO-ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE [...]
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24020008 |
1.000,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020027
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº 008/26-A,
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24020010 |
140,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020028
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DAS AMBULANCIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº008/26-A.
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24020012 |
280,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010139
***.928.824-**
FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ONDE ESTA FUNCIONANDO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/26.
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24020013 |
1.400,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010011
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020014 |
62,14 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020026
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº008/26-A.
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24020015 |
120,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010031
09.769.035/0001-64
COMPESA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020016 |
61,77 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 09020003
***.374.374-**
MERCIA BEM ELIAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA MERCIA BEM ELIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANT [...]
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24020017 |
25,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010006
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020018 |
715,14 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010140
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020019 |
11,78 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010011
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020020 |
90,88 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010008
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020021 |
12,89 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010046
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020022 |
764,44 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010010
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
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24020023 |
91,05 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010005
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020024 |
129,47 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 09020005
***.751.354-**
YANE MAGALY SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA YANE MAGALY SILVA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURAN [...]
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24020025 |
25,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 09020002
***.958.694-**
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO D [...]
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24020026 |
25,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010207
***.550.284-**
EDEZIO ALVES DE SOUSA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MANUTENÇÃO DE VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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24020028 |
2.200,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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24020029 |
39,24 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010128
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20020001 |
3.008,98 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 21010009
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES VISANDO COSERVAÇÃO DOS VEICULOS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
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20020002 |
1.000,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 27010001
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25.
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20020003 |
818,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 21010008
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
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20020004 |
2.700,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 21010007
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 001/26-B.
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20020005 |
3.700,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 21010006
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/26-B.
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20020006 |
3.750,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 27010002
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 193/25.
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20020008 |
1.492,40 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010008
***.258.744-**
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE PORTA E FECHADURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
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20020011 |
380,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020089
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20020012 |
9.810,67 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020090
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20020014 |
5.638,60 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020091
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20020017 |
7.593,83 |
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