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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 4431 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/09/2026 - 16:00:39
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Órgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
24/02/2026 EMPENHO: 02010136
***.317.754-**
MARIA NASCIMENTO SÁ
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2058, ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO ELETRO-ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE [...]
24020008 1.000,00
24/02/2026 EMPENHO: 02020027
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº 008/26-A,
24020010 140,00
24/02/2026 EMPENHO: 02020028
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DAS AMBULANCIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº008/26-A.
24020012 280,00
24/02/2026 EMPENHO: 02010139
***.928.824-**
FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ONDE ESTA FUNCIONANDO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/26.
24020013 1.400,00
24/02/2026 EMPENHO: 02010011
09.769.035/0001-64
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
24020014 62,14
24/02/2026 EMPENHO: 02020026
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº008/26-A.
24020015 120,00
24/02/2026 EMPENHO: 02010031
09.769.035/0001-64
COMPESA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
24020016 61,77
24/02/2026 EMPENHO: 09020003
***.374.374-**
MERCIA BEM ELIAS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA MERCIA BEM ELIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANT [...]
24020017 25,00
24/02/2026 EMPENHO: 02010006
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
24020018 715,14
24/02/2026 EMPENHO: 02010140
09.769.035/0001-64
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
24020019 11,78
24/02/2026 EMPENHO: 02010011
09.769.035/0001-64
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
24020020 90,88
24/02/2026 EMPENHO: 02010008
09.769.035/0001-64
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
24020021 12,89
24/02/2026 EMPENHO: 02010046
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
24020022 764,44
24/02/2026 EMPENHO: 02010010
09.769.035/0001-64
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
24020023 91,05
24/02/2026 EMPENHO: 02010005
09.769.035/0001-64
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
24020024 129,47
24/02/2026 EMPENHO: 09020005
***.751.354-**
YANE MAGALY SILVA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA YANE MAGALY SILVA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURAN [...]
24020025 25,00
24/02/2026 EMPENHO: 09020002
***.958.694-**
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO D [...]
24020026 25,00
24/02/2026 EMPENHO: 02010207
***.550.284-**
EDEZIO ALVES DE SOUSA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MANUTENÇÃO DE VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
24020028 2.200,00
24/02/2026 EMPENHO: 02010101
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
24020029 39,24
20/02/2026 EMPENHO: 02010128
00.394.460/0058-87
PASEP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20020001 3.008,98
20/02/2026 EMPENHO: 21010009
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES VISANDO COSERVAÇÃO DOS VEICULOS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
20020002 1.000,00
20/02/2026 EMPENHO: 27010001
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25.
20020003 818,00
20/02/2026 EMPENHO: 21010008
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
20020004 2.700,00
20/02/2026 EMPENHO: 21010007
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 001/26-B.
20020005 3.700,00
20/02/2026 EMPENHO: 21010006
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/26-B.
20020006 3.750,00
20/02/2026 EMPENHO: 27010002
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 193/25.
20020008 1.492,40
20/02/2026 EMPENHO: 05010008
***.258.744-**
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE PORTA E FECHADURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
20020011 380,00
20/02/2026 EMPENHO: 02020089
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
20020012 9.810,67
20/02/2026 EMPENHO: 02020090
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
20020014 5.638,60
20/02/2026 EMPENHO: 02020091
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
20020017 7.593,83