DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 39.758.710,69
Total liquidado
R$ 30.442.088,25
Total pago
R$ 29.655.385,38
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 11110006 - DATA: 11/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
2.010,00
EMPENHO: 11110007 - DATA: 11/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOL AR DO ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO DE Nº 136/25,
990,00
EMPENHO: 11110008 - DATA: 11/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLSA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
1.662,00
EMPENHO: 11110009 - DATA: 11/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLSA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
2.586,00
EMPENHO: 11110010 - DATA: 11/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO 2º DIA DE ''CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CO [...]
71,40
EMPENHO: 11110011 - DATA: 11/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDOS NO "2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
58,62
EMPENHO: 11110012 - DATA: 11/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SER DISTRIBUIDOS NO ''2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFO [...]
180,00
EMPENHO: 11110013 - DATA: 11/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SER UTILIZADO DURANTE O ''2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMB [...]
129,80
EMPENHO: 11110019 - DATA: 11/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR VIA DELTA, NF - 311.
5.158,70
EMPENHO: 11110014 - DATA: 11/11/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDOS NO "2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
47,40
EMPENHO: 11110015 - DATA: 11/11/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDOS NO "2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
66,00
EMPENHO: 11110016 - DATA: 11/11/2025
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
25,00
EMPENHO: 11110017 - DATA: 11/11/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
25,00
EMPENHO: 11110018 - DATA: 11/11/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
609,64
EMPENHO: 11110019 - DATA: 11/11/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
1.969,20
EMPENHO: 11110020 - DATA: 11/11/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
1.093,80
EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INÁCIO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
11.232,59
EMPENHO: 10110002 - DATA: 10/11/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
1.900,00
EMPENHO: 10110003 - DATA: 10/11/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
1.200,00
EMPENHO: 10110004 - DATA: 10/11/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FOX DE PLACA PGZ-1A79 E FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
120,00
EMPENHO: 10110005 - DATA: 10/11/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS MASCARELLO DE PLACA PCX-8719 E VAN DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 136/25.
280,00
EMPENHO: 10110006 - DATA: 10/11/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FIORINO DE PLACA QYQ-5142 E MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
80,00
EMPENHO: 10110007 - DATA: 10/11/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140 [...]
1.320,00
EMPENHO: 10110008 - DATA: 10/11/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 140/25.
3.000,00
EMPENHO: 10110004 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428503.
19,88
EMPENHO: 10110006 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428513.
2,13
EMPENHO: 10110008 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428523.
30,29
EMPENHO: 10110010 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428508
1,15
EMPENHO: 10110013 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428482.
15,88
EMPENHO: 10110015 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428499.
4,45

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