DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 39.758.710,69
Total liquidado
R$ 30.442.088,25
Total pago
R$ 29.655.385,38
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 30010072 - DATA: 30/01/2025
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
112,67
EMPENHO: 30010074 - DATA: 30/01/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
112,67
EMPENHO: 30010075 - DATA: 30/01/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
1.366,20
EMPENHO: 30010077 - DATA: 30/01/2025
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
65,00
EMPENHO: 30010079 - DATA: 30/01/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
97,50
EMPENHO: 30010082 - DATA: 30/01/2025
FOPAG ESF
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
392,16
EMPENHO: 30010086 - DATA: 30/01/2025
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
65,00
EMPENHO: 30010088 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
16.461,78
EMPENHO: 30010090 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
2.476,56
EMPENHO: 30010092 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DO ESF ODONTOLOGIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
1.345,34
EMPENHO: 30010094 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
1.619,40
EMPENHO: 30010096 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
1.589,03
EMPENHO: 30010098 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
692,37
EMPENHO: 30010100 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA EQUIPE MULTI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
302,40
EMPENHO: 30010102 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
9.488,07
EMPENHO: 30010104 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
2.677,75
EMPENHO: 30010106 - DATA: 30/01/2025
FUNPRESCE
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
7.717,94
EMPENHO: 30010107 - DATA: 30/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
37.227,29
EMPENHO: 30010108 - DATA: 30/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
999,40
EMPENHO: 30010109 - DATA: 30/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
4.799,52
EMPENHO: 30010110 - DATA: 30/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
5.932,89
EMPENHO: 30010111 - DATA: 30/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
51,34
EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 100 NO CENTRO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
3.600,00
EMPENHO: 29010006 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.
62,04
EMPENHO: 29010005 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.
2.824,00
EMPENHO: 29010007 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
1.412,00
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA QUITERIA DE SOUSA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE NO DIA 28/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202 [...]
25,00
EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
DAMIAO SALVADOR PEREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR DAMIÃO SALVADOR PEREIRA, QUE IRA CONDUZIR VEICULO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME [...]
25,00
EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
3.662,00
EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA WW 26.280 2013/2014 PLACA PGR 7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
700,00

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