DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 39.847.602,74
Total liquidado
R$ 30.538.291,49
Total pago
R$ 29.662.807,51
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
70,00
EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
25,00
EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
25,00
EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
1.289,57
EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME NF 21021.
46,25
EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME NF 21022.
58,75
EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR REGINALDO PEDRO NETO, CONFORME NF 21017.
75,00
EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA, CONFORME NF 21017.
90,00
EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2025
JULIANA MARIA DOS SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
2.100,00
EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
JULIANA MARIA DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.554,00
EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
2.481,76
EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
4.320,00
EMPENHO: 01080003 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
2.276,00
EMPENHO: 01080004 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
1.800,00
EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
4.500,00
EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
3.310,30
EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENTA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 074/25.
94,00
EMPENHO: 01080008 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RENAULT MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 072/25.
846,45
EMPENHO: 01080009 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
1.536,00
EMPENHO: 01080010 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
3.840,00
EMPENHO: 01080011 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
1.468,00
EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW UP DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
3.167,27
EMPENHO: 01080013 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW RANMICRO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
4.376,45
EMPENHO: 01080014 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
1.800,00
EMPENHO: 01080015 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
4.524,01
EMPENHO: 01080016 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
2.880,00
EMPENHO: 01080017 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42 , CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
4.680,00
EMPENHO: 01080018 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
9.310,80
EMPENHO: 01080019 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
3.836,18
EMPENHO: 01080020 - DATA: 01/08/2025
DETRAN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOB0G33, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
203,15

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