DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 39.847.602,74
Total liquidado
R$ 30.538.291,49
Total pago
R$ 29.662.807,51
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01080141 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
736,00
EMPENHO: 01080142 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
867,00
EMPENHO: 01080143 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
36,00
EMPENHO: 01080144 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
1.680,00
EMPENHO: 01080145 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
43.141,42
EMPENHO: 01080146 - DATA: 01/08/2025
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25.
6.080,48
EMPENHO: 01080147 - DATA: 01/08/2025
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.200,00
EMPENHO: 01080148 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO INTINERANTES, EMENNDA 27180001, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25,
8.981,43
EMPENHO: 01080149 - DATA: 01/08/2025
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EMENDA 27180001, CON [...]
497,51
EMPENHO: 01080150 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
24.693,00
EMPENHO: 01080151 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
10.581,85
EMPENHO: 01080152 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
30.216,35
EMPENHO: 01080153 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
23.475,00
EMPENHO: 01080154 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº010/25 CONTRATO Nº 158/25.
6.260,64
EMPENHO: 01080155 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA USO NOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
21.443,18
EMPENHO: 01080156 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
29.838,75
EMPENHO: 01080157 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
22.921,70
EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
KARCIA QUEIROZ DE MELO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª KARCIA QUEIROZ DE MELO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
100,00
EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
CICERA PEREIRA SOARES
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª CICERA PEREIRA SOARES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
300,00
EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2025
APARECIDA ELIANA DA SILVA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª APARECIDA ELIANA DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
200,00
EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
25,00
EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
25,00
EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
119,00
EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
964,80
EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
21.038,81
EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
238,00
EMPENHO: 31070010 - DATA: 31/07/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
4.400,00
EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
IMPRENSA NACIONAL
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 014/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.001, COM O BJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
256,02
EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
IMPRENSA NACIONAL
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 015/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.002, COM OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA.
256,02
EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025
IMPRENSA NACIONAL
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 06/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.003, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA AS ATIVIDADES DE EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.
256,02

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