DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 82.517.696,62
Total liquidado
R$ 49.509.835,35
Total pago
R$ 45.772.877,28
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 05010014 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
219,97
EMPENHO: 05010014 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
219,97
EMPENHO: 05010031 - DATA: 05/01/2026
DAMIÃO LEITE VITAL
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25.
683,00
EMPENHO: 05010031 - DATA: 05/01/2026
DAMIÃO LEITE VITAL
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25.
683,00
EMPENHO: 05010032 - DATA: 05/01/2026
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAÚJO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
455,40
EMPENHO: 05010032 - DATA: 05/01/2026
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAÚJO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
455,40
EMPENHO: 05010033 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.663,92
EMPENHO: 05010033 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.663,92
EMPENHO: 05010034 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2.495,88
EMPENHO: 05010034 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2.495,88
EMPENHO: 05010035 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
599,97
EMPENHO: 05010035 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
599,97
EMPENHO: 05010036 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.534,88
EMPENHO: 05010036 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.534,88
EMPENHO: 05010037 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF 5, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE.
719,78
EMPENHO: 05010037 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF 5, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE.
719,78
EMPENHO: 05010038 - DATA: 05/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 05/01/2026 CONFORME [...]
25,00
EMPENHO: 05010038 - DATA: 05/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 05/01/2026 CONFORME [...]
25,00
EMPENHO: 05010039 - DATA: 05/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MATERIAS DE LIMPEZA PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE 023/25, CONTRATO Nº 212/25.
146,87
EMPENHO: 05010039 - DATA: 05/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
MATERIAS DE LIMPEZA PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE 023/25, CONTRATO Nº 212/25.
146,87
EMPENHO: 05010040 - DATA: 05/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 120925001, CONTRATO Nº 212/25.
131,68
EMPENHO: 05010040 - DATA: 05/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 120925001, CONTRATO Nº 212/25.
131,68
EMPENHO: 05010041 - DATA: 05/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GÓES
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/ [...]
203,68
EMPENHO: 05010041 - DATA: 05/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GÓES
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/ [...]
203,68
EMPENHO: 05010042 - DATA: 05/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0023/25, CONTRATO Nº 213/25.
2.030,42
EMPENHO: 05010042 - DATA: 05/01/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0023/25, CONTRATO Nº 213/25.
2.030,42
EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
1.000,00
EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026
COMPESA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
1.000,00
EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
2.000,00
EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
2.000,00

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