DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 82.517.696,62
Total liquidado
R$ 49.509.835,35
Total pago
R$ 45.772.877,28
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
REGINALDO MOISÉS DO NASCIMENTO EPP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
9.681,91
EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
REGINALDO MOISÉS DO NASCIMENTO EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
9.681,91
EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
REGINALDO MOISÉS DO NASCIMENTO EPP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
27.382,75
EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
REGINALDO MOISÉS DO NASCIMENTO EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
27.382,75
EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
GERALDO VITAL FRAZAO MEI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 145/25.
1.060,00
EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
GERALDO VITAL FRAZAO MEI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 145/25.
1.060,00
EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
GERALDO VITAL FRAZAO MEI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 166/25.
970,00
EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
GERALDO VITAL FRAZAO MEI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 166/25.
970,00
EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28762.
4,86
EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28762.
4,86
EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28764.
9,72
EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28764.
9,72
EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO D [...]
405,00
EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO D [...]
405,00
EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
810,00
EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
810,00
EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE DURANTE O DIA 08/01/2026 CONFORME PORTARIA N° 0 [...]
25,00
EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE DURANTE O DIA 08/01/2026 CONFORME PORTARIA N° 0 [...]
25,00
EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 08/01/2026 CONFORME PORTARI [...]
25,00
EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 08/01/2026 CONFORME PORTARI [...]
25,00
EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
825,00
EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
825,00
EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
949,40
EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
949,40
EMPENHO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-3I50 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 001/26.
1.600,00
EMPENHO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-3I50 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 001/26.
1.600,00
EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOB-0G33, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 001/26.
850,00
EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOB-0G33, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 001/26.
850,00
EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃP, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
365,60
EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃP, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
365,60

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