lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 60.668.999,08
Total liquidado R$ 44.547.926,26
Total pago R$ 43.062.123,76
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 4816 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/09/2026 - 16:00:39
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 13020006 - DATA: 13/02/2026
MARIA LUCIA NASCIMENTO SA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CONTRATO ADMINSITRATIVO DE Nº 011/26.
4.200,00 4.200,00 4.200,00
EMPENHO: 13020020 - DATA: 13/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 51, 54, 58, 59 E 60.
118,13 0,00 0,00
EMPENHO: 13020015 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO DE 2 BANNERS MEDINDO 1,20M X 0,80M, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATAO Nº 206/25.
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13020016 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO DE BANNERS MEDINDO 1,0M X 1,5M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25.
184,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13020017 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS VISANDO A PADRONIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS AO ENSINO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 2 [...]
495,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13020018 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25.
1.540,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13020026 - DATA: 13/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR G.ALVES..
63,36 0,00 0,00
EMPENHO: 13020021 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM CAMPANHA ALUSIVA AO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
1.320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13020022 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEA DA CIDADANIA DE ADOLESCENTES DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
990,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13020024 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 100CM X 12MCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
92,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13020025 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 100 X 120CM ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
92,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13020030 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BANNER NAS DIMENSÕES 100CM X 120CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
92,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13020035 - DATA: 13/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.
165,66 0,00 0,00
EMPENHO: 13020034 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
SERVIÇOS GRAFICOS PARA A 29º EDIÇÃO DO FESTIVAL CANTA CENTRO QUE PCPRRERA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 204/25.
3.451,28 0,00 0,00
EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.
122,06 1.250,00 1.250,00
EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2026
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVAR DO SERVIDOR CASSIEL PEREIRA MIRANDA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PERNAMBUCANA DE VIGILANCIA E CODIFICAÇAO DO OBITO DE MULHE [...]
1.250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR ISLANIO ZENIVAL DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 12020003 - DATA: 12/02/2026
FABRICIO DANIEL WINK
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR FABRICIO DANIEL WINK COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 12/02/2026 CONFORME PORTARIA N° 1202 [...]
70,00 70,00 70,00
EMPENHO: 12020004 - DATA: 12/02/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA S [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSI [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 12020006 - DATA: 12/02/2026
EDNEY PEREIRA DE SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVAR DO SERVIDOR EDNEY PEREIRA DE SOUZA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PERNAMBUCANA DE VIGILANCIA E CODIFICAÇAO DO OBITO DE MULHE [...]
1.250,00 1.250,00 1.250,00
EMPENHO: 12020020 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224.
562,56 0,00 0,00
EMPENHO: 12020019 - DATA: 12/02/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
12.785,55 0,00 0,00
EMPENHO: 12020043 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR NELSON SAMPAIO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128316.
3,70 0,00 0,00
EMPENHO: 12020046 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR NELSON SAMPAIO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127637.
3,62 0,00 0,00
EMPENHO: 12020040 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 116/25.
238,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12020041 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 116/25.
262,82 0,00 0,00
EMPENHO: 12020042 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASCARELO DE PLACA PCX-8719. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 144/25.
336,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12020044 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 144/25.
135,75 0,00 0,00
EMPENHO: 12020045 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 128/25.
302,40 0,00 0,00

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