Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15040001 - DATA: 15/04/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 225 [...]
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1.122,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040016 - DATA: 15/04/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/26
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541,50 |
541,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040014 - DATA: 15/04/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/2026.
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8.143,24 |
8.143,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040013 - DATA: 15/04/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/26.
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2.666,62 |
2.666,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040010 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254.
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562,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040009 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254.
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134,97 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 15040009 - DATA: 15/04/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 15040008 - DATA: 15/04/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA UBS II LOCALIZADO NO SITIO COSTA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 15040007 - DATA: 15/04/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 14040018 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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562,30 |
542,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040016 - DATA: 14/04/2026
DATAPREV
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SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.79 [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2026
DATAPREV
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SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.79 [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2026
DATAPREV
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SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.79 [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327.
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7.315,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023, CONTRATO Nº 222/25.
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139,50 |
139,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 214/25.
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898,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3684.
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41,47 |
1.282,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONRTATO Nº 037/26.
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13.763,40 |
13.763,40 |
13.763,40 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
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19.554,20 |
19.554,20 |
19.554,20 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2026
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE ABRIL, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
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863,95 |
863,95 |
863,95 |
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EMPENHO: 14040017 - DATA: 14/04/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PLASTICO FILME 15M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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79,80 |
79,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESISDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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1.365,00 |
1.365,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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232,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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1.149,90 |
1.149,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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1.282,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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162,97 |
162,97 |
0,00 |
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