lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 41.475.928,90

Total liquidado

R$ 25.084.341,65

Total pago

R$ 23.446.429,17

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 3113 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 30/06/2026 - 16:14:49
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 15040001 - DATA: 15/04/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 225 [...]
1.122,00 0,00 0,00
EMPENHO: 15040016 - DATA: 15/04/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/26
541,50 541,50 0,00
EMPENHO: 15040014 - DATA: 15/04/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/2026.
8.143,24 8.143,24 0,00
EMPENHO: 15040013 - DATA: 15/04/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/03 A 30/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/26.
2.666,62 2.666,62 0,00
EMPENHO: 15040010 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254.
562,36 0,00 0,00
EMPENHO: 15040009 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254.
134,97 25,00 25,00
EMPENHO: 15040009 - DATA: 15/04/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 15040008 - DATA: 15/04/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA UBS II LOCALIZADO NO SITIO COSTA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
680,00 680,00 680,00
EMPENHO: 15040007 - DATA: 15/04/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 14040018 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
562,30 542,40 0,00
EMPENHO: 14040016 - DATA: 14/04/2026
DATAPREV
SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.79 [...]
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2026
DATAPREV
SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.79 [...]
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2026
DATAPREV
SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.79 [...]
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327.
7.315,52 0,00 0,00
EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023, CONTRATO Nº 222/25.
139,50 139,50 0,00
EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 214/25.
898,20 0,00 0,00
EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3684.
41,47 1.282,72 0,00
EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONRTATO Nº 037/26.
13.763,40 13.763,40 13.763,40
EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
19.554,20 19.554,20 19.554,20
EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2026
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE ABRIL, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
863,95 863,95 863,95
EMPENHO: 14040017 - DATA: 14/04/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
60,00 60,00 60,00
EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2026
FABRICIO DANIEL WINK
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
70,00 70,00 70,00
EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2026
FABRICIO DANIEL WINK
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
70,00 70,00 70,00
EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PLASTICO FILME 15M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
79,80 79,80 0,00
EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESISDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
1.365,00 1.365,00 0,00
EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
232,32 0,00 0,00
EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
1.149,90 1.149,90 0,00
EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
1.282,72 0,00 0,00
EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
162,97 162,97 0,00

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