lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 41.475.928,90

Total liquidado

R$ 25.084.341,65

Total pago

R$ 23.446.429,17

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 3113 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 30/06/2026 - 16:14:49
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 09020016 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 0 [...]
736,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
3.162,25 5.807,15 5.807,15
EMPENHO: 09020018 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 428570, 428574 E 428575.
14,26 3.900,00 3.900,00
EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
1.224,60 1.224,60 1.224,60
EMPENHO: 09020021 - DATA: 09/02/2026
KENTALTUR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERURBANO DE PASSAGEIROS PARA CIDADE DE SERRITA-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 09020017 - DATA: 09/02/2026
KENTALTUR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERURBANO DE PASSAGEIROS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
7.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
MARCOS B DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ5I42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 013/2026.
5.807,15 0,00 0,00
EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25
11.099,42 0,00 0,00
EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTR [...]
803,00 25,00 0,00
EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25 [...]
360,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
13.627,17 0,00 0,00
EMPENHO: 09020014 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50.
459,25 3.855,00 3.855,00
EMPENHO: 09020013 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50.
110,22 35.052,20 0,00
EMPENHO: 09020011 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.
1.776,15 20.707,50 20.707,50
EMPENHO: 09020010 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.
426,27 15.147,85 15.147,85
EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52.
5.733,77 13.860,00 13.860,00
EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52.
1.376,10 31.945,40 31.945,40
EMPENHO: 09020013 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
35.052,20 35.052,20 0,00
EMPENHO: 09020012 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
43.441,00 43.441,00 43.441,00
EMPENHO: 09020011 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO, 131/25.
20.707,50 20.707,50 20.707,50
EMPENHO: 09020014 - DATA: 09/02/2026
MARCOS B DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ 5I42 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 013/26.
3.855,00 3.855,00 3.855,00
EMPENHO: 09020010 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
15.147,85 15.147,85 15.147,85
EMPENHO: 09020009 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
37.202,76 37.202,76 37.202,76
EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
13.860,00 13.860,00 13.860,00
EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
31.945,40 31.945,40 31.945,40
EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
YANE MAGALY SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA YANE MAGALY SILVA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURAN [...]
25,00 25,00 0,00
EMPENHO: 06020008 - DATA: 06/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
3.171,50 3.171,50 3.171,50
EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O CAMINHÃO PIPA VW.26.280 DE PLACA PGR-7900 CONFORME LICITAÇÃO DE 002/25, CONTRATO Nº 006/25.
1.380,00 1.380,00 1.380,00
EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 006/25.
2.320,00 2.320,00 2.320,00
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO DE 132,210 TONELADAS DE RESÍDUO SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE [...]
10.230,41 10.230,41 10.230,41

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