lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 2144 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 14/11/2025 - 14:09:47
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
K TECH LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO .
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PEDO CEDRO - PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT [...]
3.000,00
EMPENHO: 11110001 - DATA: 11/11/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GABINETE DO PREFEITO .
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE,
125,40
EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INÁCIO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
11.232,59
EMPENHO: 10110002 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
1.900,00
EMPENHO: 10110003 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
1.200,00
EMPENHO: 10110004 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FOX DE PLACA PGZ-1A79 E FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
120,00
EMPENHO: 10110005 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS MASCARELLO DE PLACA PCX-8719 E VAN DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 136/25.
280,00
EMPENHO: 10110006 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FIORINO DE PLACA QYQ-5142 E MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
80,00
EMPENHO: 10110007 - DATA: 10/11/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO .
SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140 [...]
1.320,00
EMPENHO: 10110008 - DATA: 10/11/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO .
SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 140/25.
3.000,00
EMPENHO: 07110001 - DATA: 07/11/2025
MERCIA BEM ELIAS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARATICIPAÇÃO EM EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL TEMA: SUAS EM MOVIMENTO: INTEGRAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS. OCORRERÁ [...]
50,00
EMPENHO: 07110002 - DATA: 07/11/2025
ADRIANA FRANCISCA ALVES
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARATICIPAÇÃO EM EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL TEMA: SUAS EM MOVIMENTO: INTEGRAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS. OCORRERÁ [...]
25,00
EMPENHO: 07110003 - DATA: 07/11/2025
MARIA EDILANDIA DA CRUZ
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARATICIPAÇÃO EM EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL TEMA: SUAS EM MOVIMENTO: INTEGRAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS. OCORRERÁ [...]
25,00
EMPENHO: 07110004 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
02 - GABINETE DO PREFEITO .
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 113,90 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
8.813,58
EMPENHO: 06110001 - DATA: 06/11/2025
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
8.757,20
EMPENHO: 06110002 - DATA: 06/11/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
590,60
EMPENHO: 06110003 - DATA: 06/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
515,52
EMPENHO: 05110001 - DATA: 05/11/2025
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 212/25.
446,18
EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2025
ANA PAULA DA SILVA GOES
02 - GABINETE DO PREFEITO .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/25.
739,67
EMPENHO: 05110003 - DATA: 05/11/2025
ANA PAULA DA SILVA GOES
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
279,47
EMPENHO: 05110004 - DATA: 05/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASM CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
568,05
EMPENHO: 05110005 - DATA: 05/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
568,00
EMPENHO: 05110006 - DATA: 05/11/2025
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
389,24
EMPENHO: 05110007 - DATA: 05/11/2025
ANA PAULA DA SILVA GOES
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 219/25.
279,47
EMPENHO: 05110008 - DATA: 05/11/2025
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
389,24
EMPENHO: 05110009 - DATA: 05/11/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
644,00
EMPENHO: 05110010 - DATA: 05/11/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
2.142,50
EMPENHO: 05110011 - DATA: 05/11/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
3.268,91
EMPENHO: 05110012 - DATA: 05/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
02 - GABINETE DO PREFEITO .
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 134/25.
1.700,00
EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2025
ECIVALDO EVANGELISTA DE LIMA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO .
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE CEDRO INSTALADA NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ES [...]
12.000,00

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