lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1435 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 16:59:07
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2025
ECIVALDO EVANGELISTA DE LIMA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO .
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE CEDRO INSTALADA NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ES [...]
12.000,00
EMPENHO: 04110002 - DATA: 04/11/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
2.746,50
EMPENHO: 04110003 - DATA: 04/11/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725003, CONTRATO Nº 1 [...]
952,40
EMPENHO: 31100001 - DATA: 31/10/2025
IMPRENSA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO .
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS E ELETRODOMESTICOS.
256,02
EMPENHO: 31100002 - DATA: 31/10/2025
JOSE RICARDO URIAS NOVAES
02 - GABINETE DO PREFEITO .
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 03/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
250,00
EMPENHO: 30100001 - DATA: 30/10/2025
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORES QUE COMPÕEM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.540,00
EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 043/25, CONTRATO Nº 222/25.
12.877,00
EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
JANAILSON JOAO CANDIDO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
EMPLACAMENTO DE MOTO E CARRO RECEM ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.365,00
EMPENHO: 29100003 - DATA: 29/10/2025
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE FORMULA DE USO CONTINUO PARA ACOMPANHATENTO DE PESSOA COM CONDIÇÃO CRONICA POR ORDEM DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO.
9.700,00
EMPENHO: 29100004 - DATA: 29/10/2025
ANA PAULA DA SILVA GOES
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 218/25.
8.213,44
EMPENHO: 29100005 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.290,44
EMPENHO: 29100007 - DATA: 29/10/2025
ANA PAULA DA SILVA GOES
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
477,38
EMPENHO: 24100001 - DATA: 24/10/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATNEDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES.
4.074,41
EMPENHO: 23100001 - DATA: 23/10/2025
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
8.268,40
EMPENHO: 22100001 - DATA: 22/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
492,00
EMPENHO: 22100002 - DATA: 22/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
641,25
EMPENHO: 22100003 - DATA: 22/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
947,50
EMPENHO: 22100005 - DATA: 22/10/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
1.645,00
EMPENHO: 22100006 - DATA: 22/10/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
1.231,40
EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2025
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
10.154,12
EMPENHO: 21100002 - DATA: 21/10/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GABINETE DO PREFEITO .
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
125,40
EMPENHO: 21100003 - DATA: 21/10/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GABINETE DO PREFEITO .
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPOO II, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA.
125,40
EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO .
HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR ELIAS JOÃO DE SOUZA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA USO E ACESSO AO SNCR PELOS REPRESENTANTES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE [...]
360,00
EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
02 - GABINETE DO PREFEITO .
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CESMAPE E A ADEPE, NO DIA 15/10, CONFORME PORTARIA DE Nº 141020251/25.
250,00
EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
ELIAS JOÃO DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO .
DIARIA EM FAVOR DO SR ELIAS JOÃO DE SOUZA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA USO E ACESSO AO SNCR, DO DIA 20 A 24 DE OUTUBRO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PO [...]
500,00
EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2025
IMPRENSA NACIONAL
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA DE Nº 003/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.09.25.001, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE [...]
256,02
EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
IMPRENSA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO .
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 024/25, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO- [...]
256,02
EMPENHO: 13100003 - DATA: 13/10/2025
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
548,40
EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
FRANCISMARY ALVES DE MENEZES SAMPAIO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
8.070,60
EMPENHO: 13100005 - DATA: 13/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
472,00

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