Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
07/02/2025 |
EMPENHO: 08010009
051.XXX.XXX-16
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0801202501/2 [...]
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200,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 16010002
063.XXX.XXX-11
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTEPARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1601202501/25.
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200,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 10010009
063.XXX.XXX-11
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/01/2025 CONFORME PORTARIA DE Nº 1001202503/25.
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200,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 17010003
063.XXX.XXX-11
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202502/25.
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200,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 24010008
063.XXX.XXX-11
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25.
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200,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 09010002
069.XXX.XXX-27
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 0901202501/25.
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100,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 27010006
069.XXX.XXX-27
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 27/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2701202501/25.
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100,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 30010001
069.XXX.XXX-27
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 30/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 30012 [...]
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100,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 13010001
069.XXX.XXX-27
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SRº JOÃO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA RECIFE-PE, NO DIA 13/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nª 1301202501/25.
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200,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 06020003
312.XXX.XXX-49
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA, DO DIA 09 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0602202501/25.
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8.000,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 06020002
113.XXX.XXX-56
JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIAS EM FAVOR DA SRº JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA, DO DIA 09 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0602202502/2025.
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5.000,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 02010106
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.
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849,33 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 02010105
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
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4.351,81 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 02010107
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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675,01 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 02010104
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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466,06 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 02010102
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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238,06 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 06010013
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.000,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 15010001
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.500,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 06010011
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.000,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 06010015
55.978.880/0001-67
55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE AÇOES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, [...]
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6.520,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 06010014
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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2.000,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 06010010
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.
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800,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 15010002
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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100,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 06010002
21.641.207/0001-15
JN CONSTRUTORA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB [...]
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80.454,00 |
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07/02/2025 |
EMPENHO: 06010012
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.000,00 |
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06/02/2025 |
EMPENHO: 06020001
23.393.897/0001-66
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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640,00 |
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06/02/2025 |
EMPENHO: 28010005
23.393.897/0001-66
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.100,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 24010004
10.718.163/0001-68
ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, MARCA CATTERPILAR, MODELO 416E, SEM PLACA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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5.387,19 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 24010005
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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4.721,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 24010007
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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2.487,00 |
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