lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 51.884.213,57

Total liquidado

R$ 35.223.928,97

Total pago

R$ 34.187.235,43

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 4016 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/08/2026 - 16:35:18
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03080006 - DATA: 03/08/2026
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, [...]
2.880,00 0,00 0,00
EMPENHO: 03080017 - DATA: 03/08/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS SOB-0G33 E RZZ-2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 052-26.
1.500,00 1.500,00 0,00
EMPENHO: 03080016 - DATA: 03/08/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ONIBUS ESCOLARES ASSEGURANDO AS CONDIÇÕES IDEAIS DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LIC [...]
3.440,00 3.440,00 0,00
EMPENHO: 03080011 - DATA: 03/08/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
1.650,00 1.650,00 0,00
EMPENHO: 03080008 - DATA: 03/08/2026
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF (EDIÇÃO 2025-2028) COM TEMÁTIC [...]
25,00 25,00 0,00
EMPENHO: 03080012 - DATA: 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR DIEGO PEREIRA FACHINE, CONFORME NF: 4031
8,89 1.639,00 1.639,00
EMPENHO: 03080010 - DATA: 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR DIEGO PEREIRA FACHINE, CONFORME NF: 3971
6,82 2.750,00 0,00
EMPENHO: 03080008 - DATA: 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR DIEGO PEREIRA FACHINE, CONFORME NF: 3970
3,11 25,00 0,00
EMPENHO: 03080006 - DATA: 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR DIEGO PEREIRA FACHINE, CONFORME NF: 4030
5,38 2.880,00 0,00
EMPENHO: 03080004 - DATA: 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR DIEGO PEREIRA FACHINE, CONFORME NF: 3853
8,62 0,00 0,00
EMPENHO: 03080002 - DATA: 03/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO LEITE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/26. CONTRATO Nº 027/26.
3.729,16 0,00 0,00
EMPENHO: 03080001 - DATA: 03/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/26, CONTRATO Nº 027/26.
694,30 0,00 0,00
EMPENHO: 03080003 - DATA: 03/08/2026
UNDIME-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSCRIÇÕES PARA ANNA ERICKA TAVARES QUENTAL CRUZ E ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO CURRICULO DE EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIATICA PROMOVIDA PELA UND [...]
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 03080014 - DATA: 03/08/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME LICITÇÃO DE Nº 021/24, CONTR [...]
10.740,00 3.580,00 0,00
EMPENHO: 03080010 - DATA: 03/08/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
2.750,00 0,00 0,00
EMPENHO: 03080005 - DATA: 03/08/2026
ADAUTO OTAVIO ANGELIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, Nº 368, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE V, CONFORME CONTRATO Nº 051/2025-A, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0804001 [...]
4.500,00 1.500,00 0,00
EMPENHO: 03080004 - DATA: 03/08/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUUNICIPIO NO LAR SAO VICENTE DE PAULO POR INTERMEDIO DO CREAS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0000341.
3.000,00 3.000,00 0,00
EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2026
CICERA NOEMIA DA CONCEIÇAO
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE AGOSTO LILAS 2026 NA CIDADE DE RE [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2026
MAYRA JOANE ALVES
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE AGOSTO LILAS 2026 NA CIDADE DE RE [...]
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2026
MARCONDES COMUNICACAO VISUAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINILICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
79,00 79,00 79,00
EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, CONFORE NF - 1558.
519,18 0,00 0,00
EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE GATOS E CAES EM 2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010-25, CONTRATO [...]
560,80 0,00 0,00
EMPENHO: 30070004 - DATA: 30/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
813,48 0,00 0,00
EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 219/25.
272,73 0,00 0,00
EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº023, CONTRATO Nº 219/25.
148,15 0,00 0,00
EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 043/25, CONTRATO Nº 223/25.
501,32 0,00 0,00
EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2026
DETRAN
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RZZ2H42, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
212,21 212,21 212,21
EMPENHO: 29070008 - DATA: 29/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR BRANCO E BRANCO, CONFORME NF: 4998
131,68 0,00 0,00
EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES DO VEICULO UTI MOVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 078-26.
17.520,00 17.520,00 0,00
EMPENHO: 28070011 - DATA: 28/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348.
2.762,76 269,28 269,28

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