lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 41.475.928,90

Total liquidado

R$ 25.084.341,65

Total pago

R$ 23.446.429,17

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 3113 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 30/06/2026 - 16:14:49
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 10060005 - DATA: 10/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
25,00 25,00 0,00
EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2026
JOSE ERICKSON DO NASCIMENTO TIMOTEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO C [...]
2.000,00 2.000,00 0,00
EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA PGZ1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/26.
1.650,00 1.650,00 1.650,00
EMPENHO: 09060009 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/26.
1.532,08 1.532,08 0,00
EMPENHO: 09060003 - DATA: 09/06/2026
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VISTORIA DE ESTABELECIMENTO REALIZADA PELA AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA DE PERNAMBUCO - ADAGRO, DURANTE A EXPOCEDRO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2026.
232,43 232,43 232,43
EMPENHO: 09060002 - DATA: 09/06/2026
CONSELHO REGIONAL MED.VET - CRMV-PE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ART REFERENTE A LIBERAÇÃO DO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA QUTORIZANDO A LIBERAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR DURANTE A EXPOCEDRO 2026 NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO.
170,00 170,00 170,00
EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2026
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
LICENÇA PARA EVENTOS AGROPECUARIOS ANUAIS, QUE SERA REALIZADA PELA AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA DE PERNAMBUCO - ADAGRO, DURANTE A EXPOCEDRO 2026 NOS DIAS 10 11 E 1 [...]
387,38 387,38 387,38
EMPENHO: 09060008 - DATA: 09/06/2026
FABRICIO DANIEL WINK
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
70,00 70,00 0,00
EMPENHO: 09060007 - DATA: 09/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
25,00 25,00 0,00
EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
25,00 25,00 0,00
EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 083/26.
420,00 420,00 0,00
EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SN4G17, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/26.
2.065,00 2.065,00 0,00
EMPENHO: 08060004 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 218/25.
1.353,88 0,00 0,00
EMPENHO: 08060003 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
3.255,78 3.255,78 0,00
EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
1.443,71 0,00 0,00
EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
1.297,90 0,00 0,00
EMPENHO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
1.278,15 0,00 0,00
EMPENHO: 08060009 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 08060007 - DATA: 08/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
25,00 25,00 0,00
EMPENHO: 08060006 - DATA: 08/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 08060017 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
4.258,80 0,00 0,00
EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
2.026,56 0,00 0,00
EMPENHO: 08060014 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
316,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
504,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/2025, CONTRATO Nº 125/25.
1.659,80 0,00 0,00
EMPENHO: 08060008 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
2.088,50 25,00 0,00
EMPENHO: 08060018 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, NF - 153556
51,10 0,00 0,00
EMPENHO: 08060016 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE.
28,11 0,00 0,00
EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 153542
6,05 0,00 0,00
EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 154038
19,92 0,00 0,00

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