Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060005 - DATA: 10/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2026
JOSE ERICKSON DO NASCIMENTO TIMOTEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO C [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA PGZ1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/26.
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 09060009 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/26.
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1.532,08 |
1.532,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060003 - DATA: 09/06/2026
GOVERNO DO ESTADO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VISTORIA DE ESTABELECIMENTO REALIZADA PELA AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA DE PERNAMBUCO - ADAGRO, DURANTE A EXPOCEDRO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2026.
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232,43 |
232,43 |
232,43 |
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EMPENHO: 09060002 - DATA: 09/06/2026
CONSELHO REGIONAL MED.VET - CRMV-PE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ART REFERENTE A LIBERAÇÃO DO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA QUTORIZANDO A LIBERAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR DURANTE A EXPOCEDRO 2026 NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO.
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2026
GOVERNO DO ESTADO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
LICENÇA PARA EVENTOS AGROPECUARIOS ANUAIS, QUE SERA REALIZADA PELA AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA DE PERNAMBUCO - ADAGRO, DURANTE A EXPOCEDRO 2026 NOS DIAS 10 11 E 1 [...]
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387,38 |
387,38 |
387,38 |
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EMPENHO: 09060008 - DATA: 09/06/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
70,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060007 - DATA: 09/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 083/26.
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420,00 |
420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SN4G17, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/26.
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2.065,00 |
2.065,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060004 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 218/25.
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1.353,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060003 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
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3.255,78 |
3.255,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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1.443,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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1.297,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.278,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060009 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 08060007 - DATA: 08/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060006 - DATA: 08/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 08060017 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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4.258,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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2.026,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060014 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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316,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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504,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/2025, CONTRATO Nº 125/25.
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1.659,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060008 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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2.088,50 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060018 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, NF - 153556
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51,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060016 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE.
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28,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 153542
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6,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 154038
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19,92 |
0,00 |
0,00 |
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