lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 60.668.999,08
Total liquidado R$ 44.547.926,26
Total pago R$ 43.062.123,76
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 4816 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/09/2026 - 16:00:39
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 08060008 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
2.088,50 25,00 25,00
EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/2025, CONTRATO Nº 125/25.
1.659,80 0,00 0,00
EMPENHO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
504,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08060014 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
316,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
2.026,56 0,00 0,00
EMPENHO: 08060017 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
4.258,80 7.693,40 7.693,40
EMPENHO: 08060017 - DATA: 08/06/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 28/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/26.
7.693,40 0,00 0,00
EMPENHO: 08060018 - DATA: 08/06/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 28/05 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/26.
503,03 0,00 0,00
EMPENHO: 08060019 - DATA: 08/06/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 28/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/26.
4.999,68 4.999,68 4.999,68
EMPENHO: 08060020 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA MASTER DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/26.
1.700,00 1.700,00 1.700,00
EMPENHO: 08060021 - DATA: 08/06/2026
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES E REVESTIMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA M [...]
13.012,00 13.012,00 13.012,00
EMPENHO: 08060022 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 20725004, CONTRATO Nº 178/25.
4.267,40 4.267,40 4.267,40
EMPENHO: 08060023 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
11.297,36 11.297,36 11.297,36
EMPENHO: 08060024 - DATA: 08/06/2026
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 1007289-88.2017.4.01.34.00 - FUNDEF DIFERENÇA - ACP, CONFORME CONTRATO Nº 04.11.001/2024-SEDUC.
333.825,70 333.825,70 333.825,70
EMPENHO: 08060020 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 155033
195,54 0,00 0,00
EMPENHO: 08060025 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº280725004, CONTRATO Nº 17 [...]
29.526,83 29.526,83 29.526,83
EMPENHO: 08060026 - DATA: 08/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª PARCELA DOS PRECATÓRIOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 1 [...]
1.135.007,39 1.078.700,68 1.078.700,68
EMPENHO: 05060001 - DATA: 05/06/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 05060002 - DATA: 05/06/2026
FABRICIO DANIEL WINK
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 05060003 - DATA: 05/06/2026
FABRICIO DANIEL WINK
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 05060004 - DATA: 05/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 05060005 - DATA: 05/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 05060006 - DATA: 05/06/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 05060007 - DATA: 05/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 05060008 - DATA: 05/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 05060009 - DATA: 05/06/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 050/26.
3.280,00 3.280,00 3.280,00
EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2026
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP 06/26.
2.670,00 2.670,00 2.450,00
EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
TAXA REFERENTE AO DEPOSITO DE 122,79 TONELADAS DE RESIDUO SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2026.
11.910,63 11.910,63 0,00
EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2026
JOSÉ AILTON BARRROS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE 03 (TRES ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES EM SALGU [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2026
MARCONDES RODRIGUES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PROMOVIDAS [...]
200,00 200,00 200,00

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