lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 3500 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 17:26:48
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01080004 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO: 01080003 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
2.276,00 2.276,00 2.276,00
EMPENHO: 01080141 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
736,00 736,00 736,00
EMPENHO: 01080136 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRA [...]
29.345,99 29.345,99 29.345,99
EMPENHO: 01080107 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA R [...]
3.200,00 3.200,00 3.200,00
EMPENHO: 01080098 - DATA: 01/08/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANIICO DAS RUAS JOSE JOCEL PAULO E JOSEANA LEITE PA [...]
125,40 125,40 125,40
EMPENHO: 01080083 - DATA: 01/08/2025
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
200.000,00 200.000,00 200.000,00
EMPENHO: 01080061 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 01080060 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERETE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/25.
26.650,90 26.650,90 26.650,90
EMPENHO: 01080055 - DATA: 01/08/2025
CRISTIANE FELIX DA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONFECÇÃO DE 25 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200 LITROS, PARA SEREM INSTALADOS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS E INFRAESTRUTURA.
2.968,75 2.968,75 2.968,75
EMPENHO: 01080029 - DATA: 01/08/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, C [...]
60.000,00 41.056,46 41.056,46
EMPENHO: 01080026 - DATA: 01/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01080025 - DATA: 01/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
350,00 350,00 350,00
EMPENHO: 01080024 - DATA: 01/08/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG MODELO XC870BR-1 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
2.600,00 2.600,00 2.600,00
EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
4.320,00 4.320,00 4.320,00
EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
2.481,76 2.481,76 2.481,76
EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2025
APARECIDA ELIANA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª APARECIDA ELIANA DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
CICERA PEREIRA SOARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª CICERA PEREIRA SOARES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
300,00 400,00 300,00
EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
KARCIA QUEIROZ DE MELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª KARCIA QUEIROZ DE MELO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
21.038,81 19.683,01 19.683,01
EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
964,80 964,80 964,80
EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
119,00 119,00 119,00
EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 31070010 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
4.400,00 4.400,00 4.400,00
EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
238,00 238,00 238,00
EMPENHO: 30070093 - DATA: 30/07/2025
FOPAG CONSELHO TUTELAR
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
65,00 0,00 0,00
EMPENHO: 30070047 - DATA: 30/07/2025
FOPAG GABINETE
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
130,00 0,00 0,00
EMPENHO: 30070167 - DATA: 30/07/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
386,31 0,00 0,00
EMPENHO: 30070162 - DATA: 30/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
32,26 0,00 0,00

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