lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 41.475.928,90

Total liquidado

R$ 25.084.341,65

Total pago

R$ 23.446.429,17

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 3113 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 30/06/2026 - 16:14:49
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 20010028 - DATA: 20/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA LTDA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 916, 956, 979 E 980.
54,22 0,00 0,00
EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.
10.080,83 200,00 200,00
EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE CARUARU PE DURANTE O DIA 20/01/2026 CONF [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 20/01/2026, CONF [...]
70,00 70,00 70,00
EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 20/01/20 [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VITAL, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE DURANTE O DIA 20/01/2026, CONFO [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 20010043 - DATA: 20/01/2026
SINDISMUC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.
30,36 0,00 0,00
EMPENHO: 20010021 - DATA: 20/01/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
8.757,20 0,00 0,00
EMPENHO: 20010019 - DATA: 20/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 050/25
1.404,77 0,00 0,00
EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
7.105,07 0,00 0,00
EMPENHO: 20010020 - DATA: 20/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLIO, NF - 42585.
3,37 0,00 0,00
EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.
3.887,59 0,00 0,00
EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
TATIANE CARLOS FERREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª TATIANE CARLOS FERRIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃOD DE Nº 210725001, CONTRATO N [...]
135,00 0,00 0,00
EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
157,20 157,20 157,20
EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
JUMASA SPORTS
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO 12º CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
3.175,00 3.175,00 3.175,00
EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
ROTTA ENTRETENIMENTO - LTDA ME
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 151/2025.
120.000,00 3.175,00 3.175,00
EMPENHO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
2.519,16 2.519,16 2.519,16
EMPENHO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
2.230,42 0,00 0,00
EMPENHO: 19010011 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/25, LICITAÇÃO Nº 010/25.
15.122,73 0,00 0,00
EMPENHO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
1.610,24 2.519,16 2.519,16
EMPENHO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
1.702,00 71,61 71,61
EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
12.930,70 447,96 447,96
EMPENHO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
1.822,50 8.882,83 8.882,83
EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
7.142,90 135,00 135,00
EMPENHO: 19010012 - DATA: 19/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA LTDA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº, 952, 955, 969, 970, 974, 981 E 986.
507,73 0,00 0,00
EMPENHO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 19/01/2 [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 19/01/202 [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
71,61 0,00 0,00
EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
447,96 0,00 0,00

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