lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2026 Foram encontradas 1173 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 17:49:55
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
01/04/2026 EMPENHO: 24030018
DIEGO PEREIRA FACHINE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3771
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
2.144,80
01/04/2026 EMPENHO: 24030011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3770
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
2.172,80
01/04/2026 EMPENHO: 24030016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154756
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020004.
600,00
31/03/2026 EMPENHO: 31030005
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
25,00
31/03/2026 EMPENHO: 31030002
NELSON SAMPAIO VIEIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9600
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
160,98
31/03/2026 EMPENHO: 31030004
NELSON SAMPAIO VIEIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9599
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
660,00
31/03/2026 EMPENHO: 23030010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428669
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
991,03
31/03/2026 EMPENHO: 23030011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428668
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
835,11
31/03/2026 EMPENHO: 23030008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428671
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
4.243,19
31/03/2026 EMPENHO: 23030009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428670
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
2.235,48
31/03/2026 EMPENHO: 23030006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428673
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
1.439,95
31/03/2026 EMPENHO: 23030007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428674
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
18.306,96
31/03/2026 EMPENHO: 23030003
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428667
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
2.921,10
31/03/2026 EMPENHO: 23030004
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428665
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
338,05
31/03/2026 EMPENHO: 23030005
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428666
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
9.774,17
31/03/2026 EMPENHO: 03030012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428672
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
5.457,51
31/03/2026 EMPENHO: 02030075
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
5.254,22
31/03/2026 EMPENHO: 02030076
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
30.072,19
31/03/2026 EMPENHO: 02030077
FOPAG INFANTIL 70%
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
146.520,11
31/03/2026 EMPENHO: 02030068
FOPAG CRAS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
12.406,76
31/03/2026 EMPENHO: 02030069
FOPAG CREAS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
9.913,10
31/03/2026 EMPENHO: 02030067
FOPAG ESF ODONTOLOGIA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
308,52
30/03/2026 EMPENHO: 30030004
CAUA SILVA DE LIMA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA NO DIA 30/03/2026 CONFORME A PORTARIA DE N° 300320261/2026
25,00
30/03/2026 EMPENHO: 30030007
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
200,00
30/03/2026 EMPENHO: 24030015
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1778
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
3.357,55
30/03/2026 EMPENHO: 12030003
DIEGO PEREIRA FACHINE
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 3774
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
1.320,00
30/03/2026 EMPENHO: 09030033
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1003
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
14.287,88
30/03/2026 EMPENHO: 09030034
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1002
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
2.361,00
30/03/2026 EMPENHO: 09030035
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1004
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
14.164,90
30/03/2026 EMPENHO: 23020001
CRONOSVALE EVENTOS ESPORTIVOS
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MEDIÇÃO DE TEMPO E RESULTADOS DO 2º CIRCUITO DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNVENTUDE CULTURA E ESPORTES.
6.032,00

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