Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
19/05/2025 |
EMPENHO: 19050017
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SRª JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS DA IV MACROREGIÃO DE SAUDE E DO MINISTERIO DA SAUDE SOB [...]
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250,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 19050008
BARBARA CRISTINA LEITE CAVALCANTE DOS SANTOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª BARBARA CRISTINA LEITE CAVALCANTE, COM OBJTIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA CIDADE DE SALGUEI [...]
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25,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 19050009
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIAS EM FAVOR DO SR CAUA SILVA DE LIMA, COM OBJETIVO DE IR A SALGUEIRO - PE, NO DIA 20/05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PORTARIA [...]
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25,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 19050018
ADRIANA FRANCISCA ALVES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª ADRIANA FRANCISCA ALVES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 20/05, NA CIDADE DE SA [...]
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25,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 19050020
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 8538
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/25.
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200,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050002
MARCOS B DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 3483
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/25, 015/25.
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11.090,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 56
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HOSPITALAR DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 01 [...]
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2.132,90 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 53
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS-0A22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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20,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050033
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 123400
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PLCA-SOC6A96 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 007/25.
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1.638,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050034
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 123402
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO DE Nº 008/25.
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743,92 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050029
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 21
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 012/25.
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140,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050042
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 19
MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA PGH-59I3, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 012/25.
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250,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050043
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 22
MANUTENÇÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOI-5J96, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 012/25.
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150,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050003
MARCOS B DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 5600
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.260,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 16
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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650,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 15
SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DO VEICULO DE PLACA SNQ-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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80,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 25
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/2025.
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180,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050024
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 14
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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930,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 10
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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30,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 17
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCC-1537, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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710,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050027
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 12
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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200,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 16050028
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 11
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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350,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 15050005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 24
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA SNN-3A60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 012/25.
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300,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 15050006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 20
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOE-3I50, ATENDENDO SA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/25.
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600,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 05050015
JOSE INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 3
SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.650,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 30040016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 428427
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/25.
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39.347,78 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 30040017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 428428
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/25.
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1.560,00 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 30040015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 428423
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008 [...]
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3.610,66 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 30040012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 428420
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/25.
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5.953,31 |
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19/05/2025 |
EMPENHO: 30040006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 428426
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/25.
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1.394,69 |
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