Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080017
                                             
                                            JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 1937                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/25.
                                         | 
                                         1.243,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080022
                                             
                                            JOSE JOAO DE MORIAS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 68                                             
                                            MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE PESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 099/2025.
                                         | 
                                         3.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 22080009
                                             
                                            EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 153473                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
                                         | 
                                         252,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 20080014
                                             
                                            ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 28169                                             
                                            AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
                                         | 
                                         120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 20080009
                                             
                                            ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 28170                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
                                         | 
                                         1.080,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 19080007
                                             
                                            EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 153472                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
                                         | 
                                         1.888,93 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 11080012
                                             
                                            EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 153475                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
                                         | 
                                         624,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080006
                                             
                                            EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 27082025                                             
                                            AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
                                         | 
                                         504,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080105
                                             
                                            DERIVALDO ALONSO DOS SANTOS
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, Nº 304, CENTRO, CEDRO-PE, A FIM DE INSTALAÇÃO DA SEDE DO CREAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2025, COMPLEMENTAR AO [...]
                                         | 
                                         1.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080107
                                             
                                            FRANCISCO JOAO DE MORAIS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 7                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA R [...]
                                         | 
                                         3.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 29080004
                                             
                                            JOAO PAULO CARLOS ANGELO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 31/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDA [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 29080003
                                             
                                            JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 29 E 30/08/2025, A [...]
                                         | 
                                         400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 29080001
                                             
                                            ROSSANA RUIZ GONZALEZ
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020.
                                         | 
                                         1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 28080003
                                             
                                            JOSE JOAO DE MORIAS
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 66                                             
                                            SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 098/2025.
                                         | 
                                         170,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 27080003
                                             
                                            LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020.
                                         | 
                                         2.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 26080010
                                             
                                            JOSE JOAO DE MORIAS
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 67                                             
                                            MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
                                         | 
                                         850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080088
                                             
                                            FOPAG CRAS
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
                                         | 
                                         8.743,43 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080076
                                             
                                            ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 5051                                             
                                            SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, FUNDEB, TRANSFERENCIAS COSTITUCIONAIS E VOLUNTARIAS DO FNDE, DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕE [...]
                                         | 
                                         7.590,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070178
                                             
                                            ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 5053                                             
                                            SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E VOLUNTARIAS DO FNAS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E PROJ [...]
                                         | 
                                         7.590,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070179
                                             
                                            ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 5050                                             
                                            SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA 2026-2029 DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONSISTINDO: PREVISÃO ESTIMADA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTA [...]
                                         | 
                                         11.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070177
                                             
                                            ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 5052                                             
                                            SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E VOLUARIAS DO FNS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E PROJETO [...]
                                         | 
                                         7.590,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 28080001
                                             
                                            CAUA SILVA DE LIMA
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA REALIZAR PERÍCIA NO INSS, NA CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 29/08/2025, ATENDENDO AS NE [...]
                                         | 
                                         25,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080011
                                             
                                            ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 1130                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
                                         | 
                                         204,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080010
                                             
                                            ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 1131                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL MOTO NIVELADORA MARCA NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
                                         | 
                                         257,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 20080008
                                             
                                            PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 6216                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25.
                                         | 
                                         17.947,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 08080023
                                             
                                            ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 28166                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
                                         | 
                                         240,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 08080022
                                             
                                            ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 28167                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
                                         | 
                                         840,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 08080021
                                             
                                            ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 28168                                             
                                            AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.
                                         | 
                                         480,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070185
                                             
                                            CRISTIANE FELIX DA SILVA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 8                                             
                                            LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, MOTOR ELETRICO, PARA PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS MAIOR FACILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS.
                                         | 
                                         2.544,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070182
                                             
                                            ABRANGE CONTABILIDADE
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 1453                                             
                                            SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO ANDAMENTO DO FLEXO DA DESPESA, TAIS [...]
                                         | 
                                         3.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |