Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 25070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 125186
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 061/25.
|
148,93 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 22070011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 125086
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
417,30 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 125077
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
864,50 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 153284
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
|
915,60 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 15070004
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 27994
AQUISIÇÃO DE GAS E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
|
2.160,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 15070002
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 27993
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
|
2.760,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070018
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 27995
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLO ACONDICIONADO EM VASIHAME DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
360,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 08070009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 27997
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
240,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 07070017
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 27996
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
240,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 07070019
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA JULGAMENTO DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO-PE, NO PERIODO [...]
|
3.218,16 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
70,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070005
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 51807
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
|
1.778,33 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070004
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 98630
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
|
724,71 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070003
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 06/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.003, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA AS ATIVIDADES DE EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.
|
256,02 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 015/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.002, COM OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA.
|
256,02 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070001
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 014/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.001, COM O BJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
|
256,02 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070031
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 87
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
|
153,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 24070005
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 469
BENEFICIO EVENTUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015, EM FAVOR DO SRª GIRLEIDE SOARES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL DE RAFAEL ANGELO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 16/07, CON [...]
|
3.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 23070012
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 125134
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SSQN2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
74,10 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 22070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 125085
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
45,50 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 17070004
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 427
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
8.826,10 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070153
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
12.495,52 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070097
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
170.816,12 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010071
FOPAG CREAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010054
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
14.515,38 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
14,81 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070004
SUELLEN BEZERRA DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO (SIBEC) NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08 DE 2025, N [...]
|
400,00 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070003
GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO (SIBEC) NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08 DE 2 [...]
|
400,00 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070001
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 29/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
70,00 |
|