Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080073
                                             
                                            MARANHÃO E PRIMO LTDA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 5076                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 03/07  A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/2025.
                                         | 
                                         7.704,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080068
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 428477                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A OCONSUMO DO DIA 01 A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 025/25.
                                         | 
                                         2.407,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080067
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 428478                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, COFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
                                         | 
                                         3.103,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080066
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 428481                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
                                         | 
                                         24.964,95 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080065
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 428485                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO DE Nº 024/25.
                                         | 
                                         600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080064
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 428484                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
                                         | 
                                         12.380,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080063
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 428483                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO COSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 023/25.
                                         | 
                                         9.258,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080061
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 428487                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
                                         | 
                                         120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080060
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 428479                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERETE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/25.
                                         | 
                                         26.650,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080059
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 428476                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
                                         | 
                                         711,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080058
                                             
                                            POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 428475                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
                                         | 
                                         3.974,39 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080055
                                             
                                            CRISTIANE FELIX DA SILVA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 5                                             
                                            CONFECÇÃO DE 25 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200 LITROS, PARA SEREM INSTALADOS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS E INFRAESTRUTURA.
                                         | 
                                         2.968,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 23070007
                                             
                                            CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 401                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BOCAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
                                         | 
                                         9.996,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070147
                                             
                                            UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 6                                             
                                            LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                         2.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 14080006
                                             
                                            JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDIZIR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 14/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 14080005
                                             
                                            RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 14/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, D [...]
                                         | 
                                         25,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 14080004
                                             
                                            MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 15/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 14080003
                                             
                                            CAUA SILVA DE LIMA
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA TRANSPORTAR PROFESSOR DO CURSO DE PROFISSIONALIZANTE DE PANIFICAÇÃO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 15/08 [...]
                                         | 
                                         25,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 14080002
                                             
                                            SEVERINO ALVES INACIO NETO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SEVERINO ALVES INÁCIO NETO, PARA PARTICIPAÇÃO EM "WORKSHOP E CAPACITAÇÃO EM TEMÁTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDAD [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 14080001
                                             
                                            ELIAS JOÃO DE SOUZA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELIAS JOÃO DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO EM "WORKSHOP E CAPACITAÇÃO EM TEMÁTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SE [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 14080007
                                             
                                            DETRAN
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            TAXAS JUNTO AO DETRAN DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDR - PE.
                                         | 
                                         4.290,49 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 13080001
                                             
                                            EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 40                                             
                                            SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
                                         | 
                                         79,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 08080014
                                             
                                            ANTONIO WILSON DA SILVA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 28                                             
                                            INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE MAIS CONFORTAVEL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
                                         | 
                                         620,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 05080009
                                             
                                            EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 41                                             
                                            SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE PLACAS PCW9169, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 030/2025 E CONT [...]
                                         | 
                                         1.340,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 05080008
                                             
                                            EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 39                                             
                                            CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DE SAÚDE REDES NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO  [...]
                                         | 
                                         240,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080046
                                             
                                            COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 976                                             
                                            TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/25, DISPENSA Nº 009/25.
                                         | 
                                         6.856,89 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080045
                                             
                                            COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 976                                             
                                            TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO  [...]
                                         | 
                                         25.596,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 13080005
                                             
                                            FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 13080004
                                             
                                            CAUA SILVA DE LIMA
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA CONDUZIR USUARIO DO CREAS PARA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA  CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 13/08/202 [...]
                                         | 
                                         25,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 13080003
                                             
                                            CAUA SILVA DE LIMA
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA TRANSPORTAR IDOSO ASSISTIDO PELO CREAS PARA O LAR DO IDOSO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 14/08/2025, ATENDE [...]
                                         | 
                                         25,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |