Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 08080011
                                             
                                            FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/08/2025, ATENDENDO [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 08080010
                                             
                                            VALZEMAR MARIANO SOARES
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VALZEMAR MARIANO SOARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/08/2025, ATENDEND [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 08080001
                                             
                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 117,67 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
                                         | 
                                         9.105,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080005
                                             
                                            EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 38                                             
                                            CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA DA COZINHA COMUNITARIA.
                                         | 
                                         592,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080002
                                             
                                            JOSE JOAO DE MORIAS
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 61                                             
                                            LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
                                         | 
                                         450,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080001
                                             
                                            JOSE JOAO DE MORIAS
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 63                                             
                                            MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
                                         | 
                                         700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080005
                                             
                                            PV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 30533                                             
                                            AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                                         | 
                                         298,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080004
                                             
                                            KAIROZ - COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 62520                                             
                                            AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                                         | 
                                         116,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080005
                                             
                                            OXIGENIO CARIRI LTDA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 28827                                             
                                            AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES  DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
                                         | 
                                         1.289,57 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080042
                                             
                                            JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 17371                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
                                         | 
                                         2.663,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080124
                                             
                                            CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
                                         | 
                                         997,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080051
                                             
                                            FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 10                                             
                                            TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO  [...]
                                         | 
                                         12.268,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080050
                                             
                                            NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 12                                             
                                            TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
                                         | 
                                         914,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080047
                                             
                                            LUAN MANOEL DOS SANTOS
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 6                                             
                                            TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO  [...]
                                         | 
                                         10.215,14 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 16070012
                                             
                                            JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 17369                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 132/25.
                                         | 
                                         1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070139
                                             
                                            FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 2153473                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
                                         | 
                                         448,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070138
                                             
                                            FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 2153473                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
                                         | 
                                         78,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070146
                                             
                                            ASSOCIAÇÃO BARBALHENSE DE ARBITROS DE DESPORTOS AM
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 53                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM, GANDULAS E COMISSÃO ORGANIZADORA PARA ATUAR EM TODA PRIMEIRA ETAPA DO 37º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICI [...]
                                         | 
                                         10.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080016
                                             
                                            EXANET TELECOM
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            ACESSO A INTERET PARA O PONTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                         109,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080007
                                             
                                            GERALDO VITAL FRAZAO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 34                                             
                                            SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
                                         | 
                                         2.420,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080006
                                             
                                            GERALDO VITAL FRAZAO
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  Nota Fiscal: 36                                             
                                            SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA RZZ2H42 E SOE33150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 080/25.
                                         | 
                                         280,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080004
                                             
                                            JOSE JOAO DE MORIAS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 60                                             
                                            MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150E21 DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
                                         | 
                                         3.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080003
                                             
                                            JOSE JOAO DE MORIAS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 57                                             
                                            LAVAGEM DE TRATOR MEW JPÇÇAMD TT4.75 PARA ATENDER AS ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080016
                                             
                                            GERALDO VITAL FRAZAO
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 35                                             
                                            SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 079/25.
                                         | 
                                         170,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080015
                                             
                                            GERALDO VITAL FRAZAO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 33                                             
                                            SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
                                         | 
                                         780,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080008
                                             
                                            JOSE JOAO DE MORIAS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 58                                             
                                            MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
                                         | 
                                         1.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080007
                                             
                                            JOSE JOAO DE MORIAS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 59                                             
                                            MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
                                         | 
                                         800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080001
                                             
                                            ZENIR MOVEIS
                                         | 
                                        05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 194891                                             
                                            AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER SA NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
                                         | 
                                         4.699,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080100
                                             
                                            FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
                                         | 
                                         2.026,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 23070010
                                             
                                            MARIA E FERREIRA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 2605                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
                                         | 
                                         2.461,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |