lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 60.668.999,08
Total liquidado R$ 44.547.926,26
Total pago R$ 43.062.123,76
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 13169 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/09/2026 - 16:00:39
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2026 20050007
FABRICIO DANIEL WINK
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 70,00
20/05/2026 20050006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 25,00
20/05/2026 20050006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 25,00
20/05/2026 20050005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 25,00
20/05/2026 20050005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 25,00
20/05/2026 20050004
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
LIQUIDADO 200,00
20/05/2026 20050004
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
EMPENHADO 200,00
20/05/2026 20050003
ACORDSMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO TRANSDUTOR LINEAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 5.200,00
20/05/2026 20050002
MERCIA BEM ELIAS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ATE A CIDADE DE RECITE RE, PARA FORMAÇAO SEGURANÇA PUBLICA DA POPULAÇAO LGBTQIAPN DO INTERIOR DE PERMANBUCO PARA [...]
LIQUIDADO 1.800,00
20/05/2026 20050002
MERCIA BEM ELIAS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ATE A CIDADE DE RECITE RE, PARA FORMAÇAO SEGURANÇA PUBLICA DA POPULAÇAO LGBTQIAPN DO INTERIOR DE PERMANBUCO PARA [...]
EMPENHADO 1.800,00
20/05/2026 20050001
DONIZETE JOSE DOS SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE RECITE RE, PARA FORMAÇAO SEGURANÇA PUBLICA DA POPULAÇAO LGBTQIAPN DO INTERIOR DE PERMANBUCO PARA A [...]
EMPENHADO 750,00
20/05/2026 19050060
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PEÇAS PARA VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SOX-3J92, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
LIQUIDADO 701,42
20/05/2026 18050017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO CAÇAMBA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
LIQUIDADO 418,68
20/05/2026 18050015
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 20.219,30
20/05/2026 18050008
A F DE O ALENCAR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
LIQUIDADO 596,00
20/05/2026 18050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
LIQUIDADO 14.867,00
20/05/2026 15050014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO COM AS RESPECTIVAS PLACAS: UHJ4A75, SOY7G94, PCX8719 E SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 069/26.
LIQUIDADO 3.668,27
20/05/2026 15050013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIAS COM AS RESPECTIVAS PLACAS: PCC1537, SOC6A96, FPH1E53 E QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
LIQUIDADO 8.005,39
20/05/2026 15050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DE PLACA RZN0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
LIQUIDADO 490,00
20/05/2026 15050006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
LIQUIDADO 890,00
20/05/2026 15050005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR COM AS RESPECTIVAS PLACAS: RZZ2H42 E SOE3150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
LIQUIDADO 5.750,00
20/05/2026 14050009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/26.
LIQUIDADO 352,69
20/05/2026 13050020
NELSON SAMPAIO VIEIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 065/26.
LIQUIDADO 116,48
20/05/2026 13050019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/26.
LIQUIDADO 344,47
20/05/2026 04050112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
PAGO 2.498,78
20/05/2026 04050112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.498,78
20/05/2026 04050111
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
PAGO 4.795,21
20/05/2026 04050111
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4.795,21
20/05/2026 04050110
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL D [...]
PAGO 8.497,93
20/05/2026 04050110
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 8.497,93
20/05/2026 04050109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
PAGO 32.125,25
20/05/2026 04050109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 32.125,25
20/05/2026 04050100
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
LIQUIDADO 809,73
20/05/2026 04050023
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010011.
LIQUIDADO 56,26
20/05/2026 04050015
BLACKX CONSTRUCOES LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLÁUDIO SIDRIM, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CEDRO (PE), CONFORME PR [...]
PAGO 39.421,38
20/05/2026 04050015
BLACKX CONSTRUCOES LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLÁUDIO SIDRIM, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CEDRO (PE), CONFORME PR [...]
LIQUIDADO 39.421,38
20/05/2026 02020094
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
PAGO 23.566,92
20/05/2026 02020094
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 23.566,92
20/05/2026 02020093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
PAGO 2.966,63
20/05/2026 02020093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.966,63
20/05/2026 02020090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
PAGO 3.375,92
20/05/2026 02020090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.375,92
20/05/2026 02020089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL D [...]
PAGO 5.595,53
20/05/2026 02020089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.595,53
20/05/2026 02010128
PASEP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 3.054,73
20/05/2026 02010128
PASEP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.054,73
20/05/2026 02010011
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5,51
20/05/2026 02010010
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
LIQUIDADO 90,88
20/05/2026 01040089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
PAGO 29.201,99
20/05/2026 01040089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 29.201,99
20/05/2026 01040088
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
PAGO 67.429,77
20/05/2026 01040088
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 67.429,77
20/05/2026 01040052
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010006.
LIQUIDADO 721,98
19/05/2026 30040007
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 1526.
PAGO 26.267,00
19/05/2026 30040005
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 1531.
PAGO 1.984,50
19/05/2026 30040004
RAIMUNDO FERREIRA FILHO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO TECNICA PARA CAMARIA FRIA DA CREHE PADRE LINO AFIM DE GARANTIR A CORRETA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, CO [...]
PAGO 400,00
19/05/2026 25030006
MORAES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTAS COMPLEMENTARES) - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS [...]
PAGO 9.697,02
19/05/2026 25030006
MORAES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTAS COMPLEMENTARES) - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS [...]
LIQUIDADO 9.697,02
19/05/2026 19050066
NELSON SAMPAIO VIEIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA QYA5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/26.
LIQUIDADO 72,00
19/05/2026 19050066
NELSON SAMPAIO VIEIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA QYA5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/26.
EMPENHADO 72,00

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