lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 60.668.999,08
Total liquidado R$ 44.547.926,26
Total pago R$ 43.062.123,76
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 13169 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/09/2026 - 16:00:39
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/05/2026 18050005
BORABUS LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDORA GABRIELA RIBEIRO DA SILVA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 2 [...]
EMPENHADO 435,19
18/05/2026 18050004
MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
LIQUIDADO 350,00
18/05/2026 18050004
MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
EMPENHADO 350,00
18/05/2026 18050003
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL- SUSTENTABILIDADE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA DES [...]
LIQUIDADO 800,00
18/05/2026 18050003
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL- SUSTENTABILIDADE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA DES [...]
EMPENHADO 800,00
18/05/2026 18050002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT DE PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
PAGO 130,64
18/05/2026 18050002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT DE PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
LIQUIDADO 130,64
18/05/2026 18050002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT DE PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
EMPENHADO 130,64
18/05/2026 18050001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
PAGO 130,64
18/05/2026 18050001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
LIQUIDADO 130,64
18/05/2026 18050001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
EMPENHADO 130,64
18/05/2026 15050020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
LIQUIDADO 780,00
18/05/2026 15050001
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CARREGADORES (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FIS [...]
PAGO 379,80
18/05/2026 15050001
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CARREGADORES (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
LIQUIDADO 379,80
18/05/2026 04050077
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 22,13
18/05/2026 02010140
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 27,50
18/05/2026 02010051
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 99,71
18/05/2026 02010049
COMPESA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 18,53
18/05/2026 02010048
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 189,66
18/05/2026 02010047
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 434,88
18/05/2026 02010045
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 298,06
18/05/2026 02010032
COMPESA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 61,77
18/05/2026 02010031
COMPESA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 61,77
18/05/2026 02010010
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
LIQUIDADO 61,77
18/05/2026 02010008
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 61,77
18/05/2026 01050003
COMPESA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 61,77
18/05/2026 01050001
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010051.
PAGO 8,35
18/05/2026 01040067
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25, CONFORME NF - [...]
PAGO 546,48
18/05/2026 01040066
ERALDO PEREIRA LEITE
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 111/25, CONFORME NF - 23 [...]
PAGO 2.921,91
18/05/2026 01040065
DAMIAO LEITE VITAL
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25, CONFORME NF 2387 [...]
PAGO 1.050,98
18/05/2026 01040064
GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA SEMIPRESENCIAL, COM AS SEGUINTES ATRIBUI [...]
PAGO 2.600,00
18/05/2026 01040011
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
PAGO 142,85
15/05/2026 30030002
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25, CONF [...]
PAGO 2.519,00
15/05/2026 30030001
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, [...]
PAGO 1.551,00
15/05/2026 26030002
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 229/25.
LIQUIDADO 1.589,29
15/05/2026 22040011
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. CONFORME NF - 2389857.
PAGO 1.192,04
15/05/2026 22040010
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 2389846.
PAGO 511,36
15/05/2026 15050021
ERALDO MIGUEL DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BARRO BRANCO AO DISTRITO DE CACHOEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DESTINADO À C [...]
PAGO 60.000,00
15/05/2026 15050021
ERALDO MIGUEL DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BARRO BRANCO AO DISTRITO DE CACHOEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DESTINADO À C [...]
LIQUIDADO 60.000,00
15/05/2026 15050021
ERALDO MIGUEL DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BARRO BRANCO AO DISTRITO DE CACHOEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DESTINADO À C [...]
EMPENHADO 60.000,00
15/05/2026 15050020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
EMPENHADO 780,00
15/05/2026 15050019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE RETROESCAVADEIRA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
LIQUIDADO 180,00
15/05/2026 15050019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE RETROESCAVADEIRA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
EMPENHADO 180,00
15/05/2026 15050018
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SOX3I92, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/26.
LIQUIDADO 36,00
15/05/2026 15050018
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SOX3I92, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/26.
EMPENHADO 36,00
15/05/2026 15050017
JOSE JOAO DE MORAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/26.
EMPENHADO 1.840,00
15/05/2026 15050016
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
LIQUIDADO 200,00
15/05/2026 15050016
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
EMPENHADO 200,00
15/05/2026 15050015
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
LIQUIDADO 200,00
15/05/2026 15050015
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
EMPENHADO 200,00
15/05/2026 15050014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO COM AS RESPECTIVAS PLACAS: UHJ4A75, SOY7G94, PCX8719 E SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 069/26.
EMPENHADO 3.668,27
15/05/2026 15050013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIAS COM AS RESPECTIVAS PLACAS: PCC1537, SOC6A96, FPH1E53 E QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
EMPENHADO 8.005,39
15/05/2026 15050012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS COM AS RESPECTIVAS PLACAS: PCC1537, QYQ5142, FPH1E53 E SOC6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
LIQUIDADO 4.470,00
15/05/2026 15050012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS COM AS RESPECTIVAS PLACAS: PCC1537, QYQ5142, FPH1E53 E SOC6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
EMPENHADO 4.470,00
15/05/2026 15050011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO COM AS RESPECTIVAS PLACAS: UHJA75, PCX8719 E SNS0A22. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
LIQUIDADO 3.627,00
15/05/2026 15050011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO COM AS RESPECTIVAS PLACAS: UHJA75, PCX8719 E SNS0A22. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
EMPENHADO 3.627,00
15/05/2026 15050010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA VEICULO DE PLACA SNN-3A60 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 790,00
15/05/2026 15050010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA VEICULO DE PLACA SNN-3A60 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 790,00
15/05/2026 15050009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS RESPECTIVOS VEICULOS DE PLACA: RZG6G99 E RZQ9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 066/26.
LIQUIDADO 1.947,21
15/05/2026 15050009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS RESPECTIVOS VEICULOS DE PLACA: RZG6G99 E RZQ9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 066/26.
EMPENHADO 1.947,21

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