lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 60.668.999,08
Total liquidado R$ 44.547.926,26
Total pago R$ 43.062.123,76
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 13169 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/09/2026 - 16:00:39
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/07/2026 01040063
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNC [...]
PAGO 15.419,03
03/07/2026 01040063
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
LIQUIDADO 15.419,03
02/07/2026 29050003
FRANCISCO DAVI GOMES DE SOUZA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A REALIZAR-SE NOS DIAS [...]
PAGO 600,00
02/07/2026 27050002
MARIA GEANE RIBEIRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES ) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A REALIZAR-SE NOS DIA [...]
PAGO 750,00
02/07/2026 19050053
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 2.290,44
02/07/2026 19030010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 2.290,44
02/07/2026 16040011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 2.290,44
02/07/2026 13050004
MIRIAN MARIA SOUZA NERES
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO CRIAÇA ALFABETIZADA- ANOS INICIAIS 2026( NUCLEO 7) NA CIDADE DE ITAM [...]
PAGO 750,00
02/07/2026 13050003
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO CRIAÇA ALFABETIZADA- ANOS INICIAIS 2026( NUCLEO 7) NA CIDADE DE ITAM [...]
PAGO 750,00
02/07/2026 13050002
ADELIA NOGUEIRA NETA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO CRIAÇA ALFABETIZADA- ANOS INICIAIS 2026( NUCLEO 7) NA CIDADE DE ITAM [...]
PAGO 750,00
02/07/2026 13050001
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO CRIAÇA ALFABETIZADA- ANOS INICIAIS 2026( NUCLEO 7) NA CIDADE DE ITAM [...]
PAGO 750,00
02/07/2026 10040005
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 31626.
PAGO 629,79
02/07/2026 10040005
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 31626.
PAGO 1.169,61
02/07/2026 08060026
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A 3ª PARCELA DOS PRECATÓRIOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 1 [...]
PAGO 95.031,66
02/07/2026 08060026
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A 3ª PARCELA DOS PRECATÓRIOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 1 [...]
LIQUIDADO 95.031,66
02/07/2026 08040030
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
PAGO 2.750,00
02/07/2026 08040029
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
PAGO 2.750,00
02/07/2026 08040028
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
PAGO 2.750,00
02/07/2026 08040027
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
PAGO 2.750,00
02/07/2026 05050010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26, CONFORME NF - 428707.
PAGO 720,00
02/07/2026 04050044
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
PAGO 750,00
02/07/2026 04050043
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 197/25, CONFORME NF - 238 [...]
PAGO 3.433,00
02/07/2026 04050040
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
PAGO 1.908,08
02/07/2026 04050039
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
PAGO 1.883,19
02/07/2026 04050038
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
PAGO 447,06
02/07/2026 04050028
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/25, COMPLE [...]
PAGO 2.100,00
02/07/2026 02070038
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nª 009/26, CONTRATO Nº 059/26.
EMPENHADO 222.411,21
02/07/2026 02070037
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
EMPENHADO 626,00
02/07/2026 02070036
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, C [...]
EMPENHADO 7.080,00
02/07/2026 02070035
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
EMPENHADO 7.080,00
02/07/2026 02070034
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
EMPENHADO 7.080,00
02/07/2026 02070033
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
EMPENHADO 7.080,00
02/07/2026 02070032
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SOX3J92, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
EMPENHADO 1.006,90
02/07/2026 02070031
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
EMPENHADO 1.347,46
02/07/2026 02070030
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MTERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
EMPENHADO 23.177,00
02/07/2026 02070029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PIPA DE PLACA PGR-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
EMPENHADO 761,34
02/07/2026 02070028
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PERFURATRIZ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
EMPENHADO 19.485,00
02/07/2026 02070027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/26.
EMPENHADO 64.444,67
02/07/2026 02070026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
EMPENHADO 720,00
02/07/2026 02070025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
EMPENHADO 19.853,32
02/07/2026 02070024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
EMPENHADO 16.614,74
02/07/2026 02070023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
EMPENHADO 11.717,66
02/07/2026 02070022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/26.
EMPENHADO 43.645,23
02/07/2026 02070021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/26.
EMPENHADO 541,72
02/07/2026 02070020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/26.
EMPENHADO 13.923,54
02/07/2026 02070019
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/26.
EMPENHADO 1.800,00
02/07/2026 02070018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/26.
EMPENHADO 5.311,57
02/07/2026 02070017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/26.
EMPENHADO 3.993,79
02/07/2026 02070016
CICERA FERREIRA BRINGEL SANTOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DO TFD ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 200,00
02/07/2026 02070016
CICERA FERREIRA BRINGEL SANTOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DO TFD ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
EMPENHADO 200,00
02/07/2026 02070015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO COM PLACAS DE SINALIZAÇAO E SUPORTES DE FIXAÇÃO PARAS AS ESCOLAS DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 3.268,71
02/07/2026 02070014
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
LIQUIDADO 200,00
02/07/2026 02070014
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
EMPENHADO 200,00
02/07/2026 02070013
FABRICIO DANIEL WINK
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 25,00
02/07/2026 02070013
FABRICIO DANIEL WINK
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 25,00
02/07/2026 02070012
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 25,00
02/07/2026 02070012
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 25,00
02/07/2026 02070011
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 70,00
02/07/2026 02070011
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 70,00
02/07/2026 02070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
LIQUIDADO 200,00

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