Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
24/01/2025 |
24010011
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
3.150,00 |
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24/01/2025 |
24010010
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP-7199, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
536,00 |
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24/01/2025 |
24010009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202504/25.
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LIQUIDADO |
200,00 |
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24/01/2025 |
24010009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202504/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
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24/01/2025 |
24010008
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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24/01/2025 |
24010008
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
24/01/2025 |
24010007
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.487,00 |
|
24/01/2025 |
24010007
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.487,00 |
|
24/01/2025 |
24010006
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
6.975,00 |
|
24/01/2025 |
24010006
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
6.975,00 |
|
24/01/2025 |
24010005
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.721,00 |
|
24/01/2025 |
24010005
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.721,00 |
|
24/01/2025 |
24010004
ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, MARCA CATTERPILAR, MODELO 416E, SEM PLACA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
5.387,19 |
|
24/01/2025 |
24010004
ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, MARCA CATTERPILAR, MODELO 416E, SEM PLACA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
5.387,19 |
|
24/01/2025 |
24010003
CREA-PE.
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
24/01/2025 |
24010002
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
24/01/2025 |
24010002
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
24/01/2025 |
24010001
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
24/01/2025 |
24010001
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
24/01/2025 |
24010001
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
24/01/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
167,90 |
|
24/01/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
167,90 |
|
24/01/2025 |
02010028
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.498,00 |
|
24/01/2025 |
02010027
LUCIA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE PREDIO, NA AV CONDE DA BOA VISTA, Nº 1573, APTO 0201. NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2025 ,JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
23/01/2025 |
23010002
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SOLDADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL MARCA NEU HOLLAND, EQUIPAMENTO ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI E ESCAVADEIRA PC MARCA XCMG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
23/01/2025 |
23010001
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/PE.
|
EMPENHADO |
5.640,00 |
|
23/01/2025 |
20010010
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
23/01/2025 |
20010005
ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 IVECO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
470,00 |
|
23/01/2025 |
20010005
ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 IVECO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
23/01/2025 |
20010004
ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 VOLKSWAGEN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
470,00 |
|
23/01/2025 |
20010004
ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 VOLKSWAGEN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
22/01/2025 |
22010005
MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO DE FÔRRO DE GESSO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
22/01/2025 |
22010004
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2201202502/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
22/01/2025 |
22010004
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2201202502/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
22/01/2025 |
22010003
CREA-PE.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
22/01/2025 |
22010003
CREA-PE.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
22/01/2025 |
22010002
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 22/01/2025.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
22/01/2025 |
22010002
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 22/01/2025.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
22/01/2025 |
22010001
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
169,50 |
|
22/01/2025 |
22010001
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
169,50 |
|
22/01/2025 |
22010001
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
169,50 |
|
22/01/2025 |
21010002
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS.
|
LIQUIDADO |
196,00 |
|
22/01/2025 |
10010001
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL 371.
|
PAGO |
7.200,00 |
|
22/01/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
12,00 |
|
22/01/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
21/01/2025 |
21010017
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
539,00 |
|
21/01/2025 |
21010016
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
1.272,00 |
|
21/01/2025 |
21010015
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
9.065,80 |
|
21/01/2025 |
21010014
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
573,80 |
|
21/01/2025 |
21010013
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
166,50 |
|
21/01/2025 |
21010012
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
123,86 |
|
21/01/2025 |
21010011
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
503,80 |
|
21/01/2025 |
21010010
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
21/01/2025 |
21010009
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
7.183,00 |
|
21/01/2025 |
21010008
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
4.432,50 |
|
21/01/2025 |
21010007
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
1.342,00 |
|
21/01/2025 |
21010006
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
376,00 |
|
21/01/2025 |
21010005
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
437,97 |
|
21/01/2025 |
21010004
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
337,00 |
|
21/01/2025 |
21010003
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
503,80 |
|