lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 60.668.999,08
Total liquidado R$ 44.547.926,26
Total pago R$ 43.062.123,76
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 13169 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/09/2026 - 16:00:39
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/06/2026 01060008
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, C [...]
PAGO 1.485,00
23/06/2026 01060003
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25, C [...]
PAGO 1.540,00
23/06/2026 01040054
J P SIEBRA E SILVA LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019 PARA USO DO PROTOCOLO RDP PERMIITINDO MULTIPLOS ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCAÇÃO [...]
PAGO 4.666,00
22/06/2026 30030006
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIOANDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25, CONFORME NF - 271.
PAGO 2.630,00
22/06/2026 25050003
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 042/26.
LIQUIDADO 339,40
22/06/2026 25050002
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
LIQUIDADO 837,13
22/06/2026 22060010
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
EMPENHADO 2.651,00
22/06/2026 22060009
60.075.337 LUYANNI ELEN LEITE DE OLIVEIRA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVATAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAS PARA ANALISE E REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE HABITE-SE E ALVARAS NO SISTEMA SISOBRAS DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 6.000,00
22/06/2026 22060008
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
LIQUIDADO 25,00
22/06/2026 22060008
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
EMPENHADO 25,00
22/06/2026 22060007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 25,00
22/06/2026 22060007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 25,00
22/06/2026 22060006
FABRICIO DANIEL WINK
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 70,00
22/06/2026 22060006
FABRICIO DANIEL WINK
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 70,00
22/06/2026 22060005
APARECIDO VICENTE DA COSTA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED E DISJUNTORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCADOR PAULO FREIRE E ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
EMPENHADO 495,60
22/06/2026 22060004
EDILENE FRANCISCA CARDOSO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº EDILENE FRANCISCA DE CARDOSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
LIQUIDADO 300,00
22/06/2026 22060004
EDILENE FRANCISCA CARDOSO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº EDILENE FRANCISCA DE CARDOSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
EMPENHADO 300,00
22/06/2026 22060003
SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
LIQUIDADO 400,00
22/06/2026 22060003
SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
EMPENHADO 400,00
22/06/2026 22060002
NATALIA MARIA DOS SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº NATALIA MARIA DOS SANTOS BARROS OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERA [...]
LIQUIDADO 300,00
22/06/2026 22060002
NATALIA MARIA DOS SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº NATALIA MARIA DOS SANTOS BARROS OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERA [...]
EMPENHADO 300,00
22/06/2026 22060001
LUCIANO JOSE FILHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº LUCIANO JOSE FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFO [...]
LIQUIDADO 500,00
22/06/2026 22060001
LUCIANO JOSE FILHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº LUCIANO JOSE FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFO [...]
EMPENHADO 500,00
22/06/2026 18050004
MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
PAGO 350,00
22/06/2026 16060008
2R EVENTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO.
LIQUIDADO 2.900,00
22/06/2026 16060003
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 222,00
22/06/2026 16060002
CICERA EMANUELE FELIX PEREIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª CICERA EMANUELE FELIX PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
PAGO 200,00
22/06/2026 15040008
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA UBS II LOCALIZADO NO SITIO COSTA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25, CONFORME NF - [...]
PAGO 680,00
22/06/2026 12050010
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25, CONFORME NF - 276.
PAGO 1.530,00
22/06/2026 10060013
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011.
PAGO 3.398,00
22/06/2026 10060013
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE.
LIQUIDADO 3.398,00
22/06/2026 10060012
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO (PEQUENOS REPAROS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
PAGO 5.901,50
22/06/2026 10060012
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO (PEQUENOS REPAROS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
LIQUIDADO 5.901,50
22/06/2026 08060009
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013.
PAGO 2.000,00
22/06/2026 08060009
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE.
LIQUIDADO 2.000,00
22/06/2026 08040011
ROMERIO LEANDRO LEITE
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25, COMPLEMENTAR AO EMP [...]
LIQUIDADO 1.800,00
22/06/2026 06040055
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26, CONFORME NF - 428685.
PAGO 3.474,32
22/06/2026 05050025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26, CONFORME NF - 428702.
PAGO 19.529,36
22/06/2026 05050024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26, CONFORME NF - 428703.
PAGO 14.858,22
22/06/2026 05050020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/26, CONFORME NF - 428709.
PAGO 378,00
22/06/2026 05050018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/26, CONFORME NF - 428710.
PAGO 312,00
22/06/2026 05050016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/26, CONFORME NF - 428701.
PAGO 6.342,35
22/06/2026 05050012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26, CONFORME NF - 428705.
PAGO 4.352,01
22/06/2026 05050011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26, CONFORME NF - 428708.
PAGO 2.040,00
22/06/2026 05050009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26, CONFORME NF - 428704.
PAGO 8.082,08
22/06/2026 04050044
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
LIQUIDADO 750,00
22/06/2026 04050040
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
LIQUIDADO 1.908,08
22/06/2026 04050039
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
LIQUIDADO 1.883,19
22/06/2026 04050038
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
LIQUIDADO 447,06
22/06/2026 04050014
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS V, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25, CONFORME NF - 273.
PAGO 716,00
22/06/2026 04050013
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25, CONFORME NF - 274.
PAGO 720,00
22/06/2026 02030062
CORREIOS
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 45,00
22/06/2026 02030034
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010002.
PAGO 485,67
22/06/2026 02030034
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010002.
PAGO 142,49
22/06/2026 02030034
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010002.
PAGO 56,25
22/06/2026 02020048
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃ [...]
PAGO 776,00
22/06/2026 02010205
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 50,87
22/06/2026 02010112
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 200,23
22/06/2026 02010052
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 513,90
22/06/2026 02010012
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 61,77

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